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发表于 2017-4-19 22:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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广华会计师事务所注册会计师甲和乙接受事务所的委派对美华按股份有限公司(以下简称美华公司)2013年度财务报表进行审计。在预备调查阶段,通过调查问卷等形式了解到美华公司销售收款循环的内部控制,描述如下:
(1)销售部门收到顾客的订单后,由经理对品种、规格、数量、价格、付款条件、结算方式等详细审核后签章,交仓库办理发货手续。
(2)仓库在发运商品出库时,均必须由管理员根据经批准的订单填制的一式四联的销售单。在各联上签章后,第一联作为发运单,由工作人员配货并随货交给顾客;第二联送会计部;第三联送应收账款专管员;第四联则由管理员按编号顺序连同订单一并归档保存,作为盘存的依据。
(3)会计部收到销售单后,根据销售单中所列资料,开具统一的销售发票,将顾客联寄送顾客,将销售联交应收账款专管员,作为记账和收款的凭据。
(4)应收账款专管员收到发票后,将发票与销售单核对,如无错误,据以登记应收账明细账,并将发票和销售单按顾客顺序归档保存。
要求:
(1)指出美华公司在销售收款循环的内部控制中存在的缺陷。
(2)针对存在的缺陷,提出改善措施。
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