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发表于 2017-3-31 11:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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ABC会计师事务所接受委托,审计Y公司2001年度的会计报表。A注册会计师了解和测试了与应收账款相关的内部控制,并将控制风险评估为高水平。A注册会计师取得2001年12月31日的应收账款明细表,并于2002年1月15日采用肯定式函证方式对所有重要客户寄发了询证函。A注册会计师将与函证结果相关的重要异常情况汇总于下表:
异常
情况        函证
编号        客户        询证金额(元)        回函日期        回 函 内 容
(1)        22        甲        500000        2002-1-22        因产品质量不符合要求,根据购货合同,于2001年12月28日将货物退回
(2)        56        乙        300000        2002-1-19        购买Y公司300000元货物属实,但款项已于2001年12月25日用支票支付
(3)        64        丙        900000        2002-1-19        采用分期付款方式购货900000元,根据购货合同,已于2001年12月25日首付300000元
(4)        82        丁        640000        2002-1-18        2001年12月10日收到Y公司委托本公司代销的货物640000元,尚未销售
(5)        134        戊        600000        因地址错误,被邮局退回        ——
  要求:针对上述各种异常情况,请问A注册会计师应分别相应实施哪些重要审计程序?
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